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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-894-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-907-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
56202 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INFORMACION PARA FACTURAR | Imprimir en factura "SOLICITUD 52185"
Se solicita no emitir la factura hasta la entrega conforme del servicio o producto.
CORREO DE FACTURACION: facturascompra@unap.cl
DIRECCION DE DESPACHO: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA 1947, IQUIQUE
Horario de Bodega: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 Hrs.
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA LYG |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG SPA
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R.U.T. |
77.619.825-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA LYG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 1 | Unidad | requiere la compra de una pizarra de Vidrio Templado Blanco de 100x150 cm 4mm. | |
$ 295.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.800
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$ 295.800
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Total Neto
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$ 295.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.202
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$ 352.002
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.