Orden de Compra. Nº2102-179-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-79-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-179-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-79-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 863 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna Lebu
Impuesto 33858
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO MERCH
Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING DANILO MARTINEZ SPA
R.U.T. 77.421.087-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODO MERCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
Campañas publicitarias330UnidadCHAPITA METÁLICA CON ESPEJO, IMPRESIÓN DE CALIDAD FOTOGRÁFICA A COLOR, 58MM DE DIÁMETRO (5,8CM). PERSONALIZADA CON FOTO O IMAGEN (SE ENVIARA UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO), SEGÚN EETT ADJUNTASCHAPITA METÁLICA CON ESPEJO, IMPRESIÓN DE CALIDAD FOTOGRÁFICA A COLOR, 58MM DE DIÁMETRO (5,8CM). PERSONALIZADA CON FOTO O IMAGEN (SE ENVIARA UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO), SEGÚN EETT ADJUNTAS $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.200 $ 178.200
Total Neto $ 178.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.858
TOTAL OC $ 212.058


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.397.623-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.837.346-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.483.920-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.