Orden de Compra. Nº4044-136-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-113-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-136-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-113-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HAKA PIRI MANA
Razón Social FERRETERIA HAKA PIRI MANA LIMITADA
R.U.T. 76.799.479-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HAKA PIRI MANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
44122107
Grapas3CajaGRAPAS 8MM CAJA DE 1000 UN  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
27112401
Pistolas de grapas1UnidadENGRAPADORA PARA GRAPAS DE 8MM  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
30103601
Vigas de madera30UnidadPINO 2X3X3.2 MTRS  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
30103601
Vigas de madera30UnidadPINO 1X4X3.2 MTRS  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
30102904
Postes de madera20UnidadROLLIZO CALIBRADO  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
30151602
Planchas de escurrimiento10UnidadPLANCHAS DE ZINC  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
31211904
Brochas5UnidadBROCHA DE 4 PULGADAS  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
21101801
Aspersores4UnidadASPERSOR PLASTICO ROTATIVO 3 BRAZOS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31162002
Clavos de sombrerete7kilogramoCLAVO DE 5 PULGADAS  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
31162002
Clavos de sombrerete10kilogramoCLAVO 4 PULGADAS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 1.064.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.064.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.