Orden de Compra. Nº4645-34-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4645-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4645-34-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4645-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Area La Junta
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 58 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Patricio Linch S/N° - La Junta
Comuna Cisnes
Impuesto 64663,84
Dirección de Envío de la Factura Patricio Linch S/N° - La Junta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Forma de pago

 

El pago se realizará por entrega, mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.

 

La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia.

 

Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.

 

A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados.   Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl 

 

Los productos adquiridos tienen que ser despachados con Guía de Despacho a Calle Los Coigues N° 482, Coyhaique, XI Región de Aysén.

 

La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 76.025.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas10Unidad no definidaTinta negra impresora HP 664 XL  $ 16.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.310 $ 167.310
44111607
Archivadores de cheques20Unidad no definidaArchivadores tamaño carta  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1CajaCaja con 50 lapices pasta azul paper mate  $ 11.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.351 $ 11.351
15111509
Gas metilacetileno propadieno (MAPP)5PackPack de 4 unidades de gas para cocinillas  $ 9.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.895 $ 49.895
14111506
Papel para impresora del ordenador20ResmaPapel tamaño carta en resma  $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.840 $ 79.840
Total Neto $ 340.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.664
TOTAL OC $ 405.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.