Orden de Compra. Nº5473-98-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-57-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5473-98-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-57-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 198 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Facturación SAN MARCOS 157
Comuna Arica
Impuesto 56525
Dirección de Envío de la Factura SAN MARCOS 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor belle epoque
Razón Social INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
R.U.T. 76.623.964-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal belle epoque
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te5CajaCAJAS DE TE X 100 BOLSITAS  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA 1,5 LITROS C/GAS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadENDULZANTE STEVIA 270 ML  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadJUGOS 1,5 LITROS SIN AZUCAR VARIEDAD SABORES  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS 1,5 LITROS LIGHT VARIEDAD SABORES  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50202310
Agua mineral30UnidadAGUA 1,5 LITROS S/GAS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS TERMICOS POLIPAPEL 8 OZ  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS TERMICOS POLIPAPEL 6 OZ  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50201709
Café instantáneo5UnidadDISPLEY X 96 SACHET CAFÉ  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR RUBIA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoKG AZUCAR REFINADA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico8PaquetePAQ. 100 CUCHARILLAS DESECHABLES MADERA  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
14111705
Servilletas de papel6PaqueteSERVILLETAS X 200 UNI  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 297.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.525
TOTAL OC $ 354.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.