Orden de Compra. Nº2284-2676-AG25 "CONVENIO SUMINISTRO DE LETREROS INSTITUCIONALES PARA DISPOSITIVOS DEL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA - SOLICITUD Nº 3895-2025 - DESDE COMPRA AGIL 2284-202-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-2676-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE LETREROS INSTITUCIONALES PARA DISPOSITIVOS DEL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA - SOLICITUD Nº 3895-2025 - DESDE COMPRA AGIL 2284-202-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA PROCESO POR ERROR ADMINISTRATIVO, SE REQUIERE PREVIAMENTE AUTORIZACION DE CONTROL MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO SUMINISTROS DE SERVICIOS DE DIFUSION / IMPRESION. SE VOLVERAN A PUBLICAR PROCESOS...
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación AV. PEDRO AGUIRRE CERDA #231, LAS ANIMAS.
Comuna Valdivia
Impuesto 255462,1839
Dirección de Envío de la Factura AV. PEDRO AGUIRRE CERDA #231, LAS ANIMAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PuntoPrint
Razón Social HMINNOVA SPA
R.U.T. 76.645.513-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PuntoPrint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1UnidadCONVENIO SUMINISTRO DE LETREROS INSTITUCIONALES PARA DISPOSITIVOS DEL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA - SOLICITUD Nº 3895-2025 - DESDE COMPRA AGIL 2284-202-COT25 - VALORES INDICADOS EN FORMULARIO DE OFERTA.CONVENIO SUMINISTRO DE LETREROS INSTITUCIONALES PARA DISPOSITIVOS DEL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA - SOLICITUD Nº 3895-2025 - DESDE COMPRA AGIL 2284-202-COT25 - VALORES INDICADOS EN FORMULARIO DE OFERTA. $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.538 $ 1.344.538
Total Neto $ 1.344.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.462
TOTAL OC $ 1.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.